首頁 | 綜合信息 | 法律法規 | 領導講話 | 安全監管 | 安全分析 | 政務公開 | 領導信箱 | 資料征集 | 建言獻策
2019年陽泉市安全生產應急救援指揮中心決算信息公開

2020-09-30

2019年陽泉市安全生產應急 

救援指揮中心決算信息公開 

 

第一部分 單位概況

(一)主要職能

負責研究起草安全生產應急救援的相關制度;負責全市安全生產應急救援體系建設,組織編制市政府安全生產應急救援預案,并對全市安全生產應急預案的實施進行監督管理;根據法律法規規定和市政府授權組織指揮應急救援工作,并負責協調有關應急救援力量和資源參加事故搶救;組織、指導全市安全生產應急救援培訓、應急救援演練和應急救援基地的日常管理;分析預測重大事故風險,及時發布預警信息;收集、整理、分析全市安全生產信息,接報處置事故信息;綜合管理全市生產安全事故調度統計,建立和完善傷亡事故調度統計報表制度等。

 

(二)部門決算單位構成:

決算部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

 

序號

所屬單位名稱

1

陽泉市應急管理局

2

 

3

 

 

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

收入支出決算批復表

 

 

 

 

財決批復01表

部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

 

 

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

729,170.57

一、一般公共服務支出

30

488.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

75,581.48

 

9

 

九、衛生健康支出

38

25,214.49

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

627,886.60

本年收入合計

22

729,170.57

二十二、其他支出

51

0.00

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

二十三、債務還本支出

52

0.00

年初結轉和結余

24

2,423.55

二十四、債務付息支出

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

0.00

本年支出合計

54

729,170.57

 

26

 

結余分配

55

0.00

 

27

 

年末結轉和結余

56

2,423.55

 

28

 

  其中:項目支出結轉和結余

57

0.00

總計

29

731,594.12

總計

58

731,594.12

 

二、收入決算表

收入決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復02表

部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

729,170.57

729,170.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事業運行

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出決算表

支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復03表

部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

729,170.57

729,170.57

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

488.00

488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事業運行

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

財決批復04表

部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

 

 

金額單位:元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

729,170.57

一、一般公共服務支出

28

488.00

488.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

75,581.48

75,581.48

0.00

 

9

 

九、衛生健康支出

36

25,214.49

25,214.49

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

48

627,886.60

627,886.60

0.00

本年收入合計

22

729,170.57

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

2,423.55

二十三、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

24

2,423.55

二十四、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

25

0.00

本年支出合計

52

729,170.57

729,170.57

0.00

 

26

 

年末財政撥款結轉和結余

53

2,423.55

2,423.55

0.00

總計

27

731,594.12

總計

54

731,594.12

731,594.12

0.00

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(一)

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復05表

部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

2,423.55

2,423.55

0.00

729,170.57

729,170.57

0.00

729,170.57

729,170.57

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,423.55

2,423.55

0.00

488.00

488.00

0.00

488.00

488.00

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

20132

組織事務

2,423.55

2,423.55

0.00

488.00

488.00

0.00

488.00

488.00

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

2,423.55

2,423.55

0.00

488.00

488.00

0.00

488.00

488.00

0.00

2,423.55

2,423.55

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

75,581.48

75,581.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

25,214.49

25,214.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

0.00

0.00

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事業運行

0.00

0.00

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

627,886.60

627,886.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

一般公共預算財政撥款支出決算明細批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復06表

部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

 

 

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

301

工資福利支出

698,362.57

698,362.57

302

商品和服務支出

29,488.00

29,488.00

309

資本性支出(基本建設)

0.00

────

31022

  無形資產購置

0.00

0.00

30101

  基本工資

272,940.00

272,940.00

30201

  辦公費

2,055.81

2,055.81

30901

  房屋建筑物購建

0.00

────

31099

  其他資本性支出

0.00

0.00

30102

  津貼補貼

34,469.60

34,469.60

30202

  印刷費

0.00

0.00

30902

  辦公設備購置

0.00

────

307

債務利息及費用支出

0.00

0.00

30103

  獎金

48,500.00

48,500.00

30203

  咨詢費

0.00

0.00

30903

  專用設備購置

0.00

────

30701

  國內債務付息

0.00

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

0.00

30204

  手續費

0.00

0.00

30905

  基礎設施建設

0.00

────

30702

  國外債務付息

0.00

0.00

30107

  績效工資

174,189.00

174,189.00

30205

  水費

1,500.00

1,500.00

30906

  大型修繕

0.00

────

30703

  國內債務發行費用

0.00

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

75,581.48

75,581.48

30206

  電費

0.00

0.00

30907

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

────

30704

  國外債務發行費用

0.00

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

0.00

30207

  郵電費

0.00

0.00

30908

  物資儲備

0.00

────

311

對企業補助(基本建設)

0.00

────

30110

  職工基本醫療保險繳費

25,214.49

25,214.49

30208

  取暖費

0.00

0.00

30913

  公務用車購置

0.00

────

31101

  資本金注入

0.00

────

30111

  公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

30209

  物業管理費

0.00

0.00

30919

  其他交通工具購置

0.00

────

31199

  其他對企業補助

0.00

────

30112

  其他社會保障繳費

4,000.00

4,000.00

30211

  差旅費

550.00

550.00

30921

  文物和陳列品購置

0.00

────

312

對企業補助

0.00

0.00

30113

  住房公積金

50,268.00

50,268.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

0.00

30922

  無形資產購置

0.00

────

31201

  資本金注入

0.00

0.00

30114

  醫療費

0.00

0.00

30213

  維修(護)費

0.00

0.00

30999

  其他基本建設支出

0.00

────

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

0.00

30199

  其他工資福利支出

13,200.00

13,200.00

30214

  租賃費

0.00

0.00

310

資本性支出

0.00

0.00

31204

  費用補貼

0.00

0.00

303

對個人和家庭的補助

1,320.00

1,320.00

30215

  會議費

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

0.00

31205

  利息補貼

0.00

0.00

30301

  離休費

0.00

0.00

30216

  培訓費

0.00

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

0.00

31299

  其他對企業補助

0.00

0.00

30302

  退休費

0.00

0.00

30217

  公務接待費

0.00

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

0.00

30218

  專用材料費

0.00

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

0.00

39906

  贈與

0.00

0.00

30304

  撫恤金

0.00

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

0.00

31006

  大型修繕

0.00

0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00

0.00

30305

  生活補助

0.00

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

30306

  救濟費

0.00

0.00

30226

  勞務費

0.00

0.00

31008

  物資儲備

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

0.00

30227

  委托業務費

0.00

0.00

31009

  土地補償

0.00

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

────

30308

  助學金

0.00

0.00

30228

  工會經費

3,600.00

3,600.00

31010

  安置補助

0.00

0.00

31302

  對社會保險基金補助

0.00

────

30309

  獎勵金

0.00

0.00

30229

  福利費

10,971.76

10,971.76

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

31303

  補充全國社會保障基金

0.00

────

30310

  個人農業生產補貼

0.00

0.00

30231

  公務用車運行維護費

8,760.87

8,760.87

31012

  拆遷補償

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

1,320.00

1,320.00

30239

  其他交通費用

0.00

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2,049.56

2,049.56

31021

  文物和陳列品購置

0.00

0.00

 

 

 

 

人員經費合計

699,682.57

699,682.57

公用經費合計

29,488.00

29,488.00

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

      公開07表

編制單位:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

 

 

 

金額單位:元

預算數

決算數

合計

因公  出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公  出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務             接待費

小計

公務用車購置費

公務用車   運行費

小計

公務用車購置費

公務用車          運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

8760.87

0.00

8760.87

0.00

8760.87

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復07表

部門:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表本年無數據

九、部門決算公開相關信息統計表

部門決算公開相關信息統計表

 

 

 

公開09表

編制單位:陽泉市安全生產應急救援指揮中心

 

金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

0.00

0.00

貨物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服務

4

0.30

0.21

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

0.00

(二)參照公務員法管理事業單位

6

0.00

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

1

1.部級領導干部用車

8

0

2.一般公務用車

9

0

3.一般執法執勤用車

10

0

4.特種專業技術用車

11

0

5.其他用車

12

1

(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套)

13

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)

14

0

 

注意:報表無數據也要公開空表 ,并注明本表本年無數據。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于陽泉市安全生產應急救援指揮中心2019年度收入支出決算總體情況說明

       本年度收入總計72.92萬元,與2018年度決算數74.95相比,減2.03萬元,減2.7 %;支出總計72.92萬元,與2018年度決算數75.92相比,減3萬元,減 4 %,主要原因是:2019年社保繳費比例降低和節約開支。

二、關于陽泉市安全生產應急救援指揮中心2019年度收入決算情況說明

    本年收入合計72.92萬元,其中:財政撥款收入72.92萬元,占100%。

三、關于陽泉市安全生產應急救援指揮中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計72.92萬元,其中:基本支出72.92萬元,占100 %。

四、關于陽泉市安全生產應急救援指揮中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收入總計72.92萬元,與2018年度決算數74.95相比,減2.03萬元,減2.7 %;支出總計72.92萬元,與2018年度決算數75.92相比,減3萬元,減 4 %,主要原因是:2019年社保繳費比例降低和節約開支。

五、關于陽泉市安全生產應急救援指揮中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出72.92萬元,占本年支出合計的100 %,與2018年度決算數75.92相比,減3萬元,減 4 %。主要原因是:2019年社保繳費比例降低和節約開支。

(二)財政撥款支出決算結構情況

 財政撥款支出主要用于社會保障和就業支出7.56萬元,占10 %,與2018年度決算數8.65相比,減 1.09萬元,減13%,主要原因是:2019年社保繳費比例降低;用于衛生健康支出2.52萬元,占4 %,與2018年度決算數1.85相比,增加0.67萬元,增加36 %;主要原因是:醫保繳費基數增加;用于災害防治及應急管理支出62.84萬元,占86%,與2018年度決算數65.42相比,減2.58萬元,減4%;

主要原因是:2019年節約經費開支。

要分功能明細到類說明。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為77.85萬元,支出決算為72.92萬元,完成年初預算的94%,其中:社會保障和就業支出年初預算為8.98萬元,支出決算為7.56萬元,完成年初預算的84%,決算數小于預算數的主要原因2019年社保繳費比例降低;衛生健康支出年初預算為3.12萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的81%,決算數小于預算數的主要原因2019年堅持??顚S?,節約開支;災害防治及應急管理支出年初預算為65.75萬元,支出決算為62.84萬元,完成年初預算的96%,決算數小于預算數的主要原因2019年堅持??顚S?,節約開支;

六、關于陽泉市安全生產應急救援指揮中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出72.92萬元,其中人員經費支出69.97萬元,包括:工資、社保、公積金等;公用經費2.95萬元,包括:辦公費、水電費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等;與2018年決算數75.91相比減2.99萬元,減4 %。

七、關于陽泉市安全生產應急救援指揮中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元,支出為0.88萬元,完成年初預算49 %,決算數小于預算數的主要原因是:2019年堅持??顚S?,節約開支 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占 0 %;公務用車購置及運行費支出決算 0.88萬元,占49%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,今年組團0個,累計0人次,開支內容包括:

2、公務用車購置及運行費年初預算為1.8萬元整,支出決算為0.88萬元,完成年初預算的49%,主要原因是:2019年堅持??顚S?,節約開支 

3、公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數預算數持平,2019年共接待0團次,0人次。

、預算績效情況說明

一)預算績效管理工作開展情況2019年度,我單位無項目預算。

(二) 部門決算中項目績效自評結果,附相關評價及評價表格

(三)部門評價項目績效評價結果

九、其他重要事項的情況說明

)政府采購支出情況

2019 年度政府采購支出總額0.21萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.21萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至 2019 年 12 月 31 日,本部門共有車輛1輛,其中:其他用車1,其他用車主要是公務用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價 100 萬元以上專用設備0臺(套)

設為首頁 | 加入收藏  
主辦:陽泉市應急管理局 晉ICP備05007173 號      網站地圖
網站技術聯系電話:0353-4208030 郵箱:yqsyjjwz@163.com
網站標識碼:1403000035
国产一卡二卡三卡四卡视频