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2019年陽泉市應急管理局機關后勤服務中心算信息公開

2020-09-30

2019年陽泉市應急管理局

機關后勤服務中心算信息公開

 

第一部分 陽泉市應急管理局機關后勤服務中心 概況

(一)主要職能負責機關的財產管理、辦公用品和勞保用品的配置;負責文件文稿資料的印刷工作;承辦報刊資料的發放及有關文件郵件傳送等工作;負責車輛的管理和使用;負責機關治安保衛、采暖、供水、食堂的管理工作;承擔其他有關后勤服務事項。

第二部分  2019年度部門決算報表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決01表

編制單位:陽泉市煤炭工業局機關后勤服務中心

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

欄次

 

1

2

3

欄次

 

4

5

6

欄次

 

7

8

9

一、一般公共預算財政撥款收入

1

281,900.00

297,428.10

297,428.10

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

281,900.00

297,428.10

297,428.10

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

      人員經費

57

281,900.00

293,028.10

293,028.10

三、上級補助收入

3

30,000.00

27,787.00

27,787.00

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

      日常公用經費

58

0.00

4,400.00

4,400.00

四、事業收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

二、項目支出

59

30,000.00

42,454.33

27,787.00

五、經營收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建設類項目

60

0.00

0.00

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

三、上繳上級支出

61

0.00

0.00

0.00

七、其他收入

7

0.00

0.00

1,556.15

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

四、經營支出

62

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社會保障和就業支出

38

52,620.00

41,428.20

41,428.20

五、對附屬單位補助支出

63

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、衛生健康支出

39

12,800.00

12,099.90

12,099.90

 

64

 

 

 

 

10

 

 

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

經濟分類支出合計

66

325,215.10

 

12

 

 

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

一、工資福利支出

67

307,595.10

 

13

 

 

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

二、商品和服務支出

68

17,020.00

 

14

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

三、對個人和家庭的補助

69

600.00

 

15

 

 

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

四、債務利息及費用支出

70

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

五、資本性支出(基本建設)

71

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

六、資本性支出

72

0.00

 

18

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

七、對企業補助(基本建設)

73

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

八、對企業補助

74

0.00

 

20

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

九、對社會保障基金補助

75

0.00

 

21

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

51

246,480.00

286,354.33

271,687.00

十、其他支出

76

0.00

 

22

 

 

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

77

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

78

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

80

 

 

 

本年收入合計

26

311,900.00

325,215.10

326,771.25

本年支出合計

81

311,900.00

339,882.43

325,215.10

    用事業基金彌補收支差額

27

0.00

0.00

0.00

    結余分配

82

0.00

    年初結轉和結余

28

0.00

14,667.33

14,667.33

    年末結轉和結余

83

0.00

0.00

16,223.48

 

29

 

 

 

 

84

 

 

 

總計

30

311,900.00

339,882.43

341,438.58

總計

85

311,900.00

339,882.43

341,438.58

注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決03表

編制單位:陽泉市煤炭工業局機關后勤服務中心

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

326,771.25

297,428.10

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

208

社會保障和就業支出

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

28,195.04

28,195.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

13,233.16

13,233.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

273,243.15

243,900.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

22401

應急管理事務

29,343.15

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

2240199

  其他應急管理支出

29,343.15

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,556.15

22404

煤礦安全

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240403

  機關服務

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決04表

編制單位:陽泉市煤炭工業局機關后勤服務中心

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

325,215.10

297,428.10

27,787.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

28,195.04

28,195.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

13,233.16

13,233.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

271,687.00

243,900.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

27,787.00

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他應急管理支出

27,787.00

0.00

27,787.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤礦安全

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240403

  機關服務

243,900.00

243,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決01-1表

編制單位:陽泉市煤炭工業局機關后勤服務中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

收     入

支     出

支     出

項    目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

2

3

欄    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

欄    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共預算財政撥款

1

281,900.00

297,428.10

297,428.10

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人員經費

57

281,900.00

281,900.00

0.00

293,028.10

293,028.10

0.00

293,028.10

293,028.10

0.00

 

3

 

 

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用經費

58

0.00

0.00

0.00

4,400.00

4,400.00

0.00

4,400.00

4,400.00

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、項目支出

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建設類項目

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社會保障和就業支出

38

52,620.00

52,620.00

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、衛生健康支出

39

12,800.00

12,800.00

0.00

12,099.90

12,099.90

0.00

12,099.90

12,099.90

0.00

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

經濟分類支出合計

66

297,428.10

297,428.10

0.00

 

12

 

 

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、工資福利支出

67

292,428.10

292,428.10

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、商品和服務支出

68

4,400.00

4,400.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、對個人和家庭的補助

69

600.00

600.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、債務利息及費用支出

70

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、資本性支出(基本建設)

71

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、資本性支出

72

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、對企業補助(基本建設)

73

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、對企業補助

74

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

九、對社會保障基金補助

75

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

51

216,480.00

216,480.00

0.00

243,900.00

243,900.00

0.00

243,900.00

243,900.00

0.00

十、其他支出

76

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

26

281,900.00

297,428.10

297,428.10

本年支出合計

80

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

本年支出合計

81

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

年初財政撥款結轉和結余

27

0.00

0.00

0.00

年末財政撥款結轉和結余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年末財政撥款結轉和結余

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

28

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

29

0.00

0.00

0.00

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

30

281,900.00

297,428.10

297,428.10

總計

84

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

總計

85

281,900.00

281,900.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決07表

編制單位:陽泉市煤炭工業局機關后勤服務中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

小計

人員經費

日常公用經費

小計

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合計

0.00

0.00

0.00

297,428.10

297,428.10

0.00

297,428.10

297,428.10

293,028.10

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

41,428.20

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

41,428.20

41,428.20

0.00

41,428.20

41,428.20

41,428.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

28,195.04

28,195.04

0.00

28,195.04

28,195.04

28,195.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

13,233.16

13,233.16

0.00

13,233.16

13,233.16

13,233.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

12,099.90

12,099.90

0.00

12,099.90

12,099.90

12,099.90

0.00

0.00

0.00