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2019年陽泉市防汛抗旱指揮中心決算信息公開

2020-09-30

2019年陽泉市防汛抗旱指揮中心

決算信息公開

 

第一部分   陽泉市防汛抗旱指揮中心概況

主要職能陽泉市防汛抗旱指揮中心是2019年政府機構改革新成立單位,2019年7月相關職能劃轉陽泉市應急管理局。

具體職能:承擔市人民政府防汛抗旱指揮部的日常技術指導服務工作;具體實施市防汛抗旱指揮部的防汛抗旱高度指令;收集分析整理水情、汛情和旱情信息;參與協調水旱災害應急救援工作;參與防汛抗旱資金、物資的調配;協調指導有關部門做好防汛抗旱日常工作;參與檢查各行業防汛抗旱工作;負責防汛抗旱專用通訊和報警平臺建設管理;負責編制防汛抗旱應急預案,開展防汛抗旱宣傳,督促基層構建群策群防體系,提高全民防災減災意識;指導、監督基層防汛機動搶險隊和抗旱服務隊的建設管理。

第二部分  2019年度部門決算報表

收入支出決算總表

                                                                                                                                                                                                                                   財決01表

編制單位:陽泉市防汛抗旱指揮中心                                                                                   2019年                                                                                                      金額單位:元

收入

支出

項目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

欄次

 

1

2

3

欄次

 

4

5

6

欄次

 

7

8

9

一、一般公共預算財政撥款收入

1

0.00

694,304.77

694,304.77

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

0.00

544,304.77

544,304.77

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

      人員經費

57

0.00

497,165.39

497,165.39

三、上級補助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

      日常公用經費

58

0.00

47,139.38

47,139.38

四、事業收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

二、項目支出

59

0.00

150,000.00

0.00

五、經營收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建設類項目

60

0.00

0.00

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

三、上繳上級支出

61

0.00

0.00

0.00

七、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

四、經營支出

62

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社會保障和就業支出

38

0.00

47,803.62

47,803.62

五、對附屬單位補助支出

63

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、衛生健康支出

39

0.00

20,523.77

20,523.77

 

64

 

 

 

 

10

 

 

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

經濟分類支出合計

66

544,304.77

 

12

 

 

 

十二、農林水支出

42

0.00

475,977.38

475,977.38

一、工資福利支出

67

477,885.39

 

13

 

 

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

二、商品和服務支出

68

47,139.38

 

14

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

三、對個人和家庭的補助

69

19,280.00

 

15

 

 

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

四、債務利息及費用支出

70

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

五、資本性支出(基本建設)

71

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

六、資本性支出

72

0.00

 

18

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

七、對企業補助(基本建設)

73

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

八、對企業補助

74

0.00

 

20

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

九、對社會保障基金補助

75

0.00

 

21

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

51

0.00

150,000.00

0.00

十、其他支出

76

0.00

 

22

 

 

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

77

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

78

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

80

 

 

 

本年收入合計

26

0.00

694,304.77

694,304.77

本年支出合計

81

0.00

694,304.77

544,304.77

    用事業基金彌補收支差額

27

0.00

0.00

0.00

    結余分配

82

0.00

    年初結轉和結余

28

0.00

0.00

0.00

    年末結轉和結余

83

0.00

0.00

150,000.00

 

29

 

 

 

 

84

 

 

 

總計

30

0.00

694,304.77

694,304.77

總計

85

0.00

694,304.77

694,304.77

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決03表

編制單位:陽泉市防汛抗旱指揮中心

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

694,304.77

694,304.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

475,977.38

475,977.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

475,977.38

475,977.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

475,977.38

475,977.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然災害防治

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

  其他自然災害防治支出

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決04表

編制單位:陽泉市防汛抗旱指揮中心

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

544,304.77

544,304.77

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

475,977.38

475,977.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

475,977.38

475,977.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

475,977.38

475,977.38

0.00

0.00

0.00

0.00

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決01-1表

編制單位:陽泉市防汛抗旱指揮中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

收     入

支     出

支     出

項    目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

2

3

欄    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

欄    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共預算財政撥款

1

0.00

694,304.77

694,304.77

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

0.00

0.00

0.00

544,304.77

544,304.77

0.00

544,304.77

544,304.77

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人員經費

57

0.00

0.00

0.00

497,165.39

497,165.39

0.00

497,165.39

497,165.39

0.00

 

3

 

 

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用經費

58

0.00

0.00

0.00

47,139.38

47,139.38

0.00

47,139.38

47,139.38

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、項目支出

59

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建設類項目

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社會保障和就業支出

38

0.00

0.00

0.00

47,803.62

47,803.62

0.00

47,803.62

47,803.62

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、衛生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

20,523.77

20,523.77

0.00

20,523.77

20,523.77

0.00

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

經濟分類支出合計

66

544,304.77

544,304.77

0.00

 

12

 

 

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

475,977.38

475,977.38

0.00

475,977.38

475,977.38

0.00

一、工資福利支出

67

477,885.39

477,885.39

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、商品和服務支出

68

47,139.38

47,139.38

0.00

 

14

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、對個人和家庭的補助

69

19,280.00

19,280.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、債務利息及費用支出

70

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、資本性支出(基本建設)

71

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、資本性支出

72

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、對企業補助(基本建設)

73

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、對企業補助

74

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

九、對社會保障基金補助

75

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

76

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

26

0.00

694,304.77

694,304.77

本年支出合計

80

0.00

0.00

0.00

694,304.77

694,304.77

0.00

544,304.77

544,304.77

0.00

本年支出合計

81

0.00

0.00

0.00

694,304.77

694,304.77

0.00

544,304.77

544,304.77

0.00

年初財政撥款結轉和結余

27

0.00

0.00

0.00

年末財政撥款結轉和結余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

年末財政撥款結轉和結余

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

28

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

29

0.00

0.00

0.00

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決07表

編制單位:陽泉市防汛抗旱指揮中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

小計

人員經費

日常公用經費

小計

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合計

0.00

0.00

0.00

694,304.77

544,304.77

150,000.00

544,304.77

544,304.77

497,165.39

47,139.38

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

47,803.62

47,803.62

0.00

47,803.62

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

47,803.62

47,803.62

0.00

47,803.62

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

47,803.62

47,803.62

0.00

47,803.62

47,803.62

47,803.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

20,523.77

20,523.77

0.00

20,523.77

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

20,523.77

20,523.77

0.00

20,523.77

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

20,523.77

20,523.77

0.00

20,523.77

20,523.77

20,523.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

475,977.38

475,977.38

0.00

475,977.38

475,977.38

428,838.00

47,139.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

475,977.38

475,977.38

0.00

475,977.38

475,977.38

428,838.00

47,139.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

475,977.38

475,977.38

0.00

475,977.38

475,977.38

428,838.00

47,139.38

0.00

0.00

0.00

0.00