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2019年陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心決算信息公開

2020-09-30

2019年陽泉市民爆物品和職業衛生

監管監測中心決算信息公開

 

第一部分   單位概況

(一)主要職能

協助省國防科工辦做好民爆生產經營企業生產許可、銷售許可以及年檢的受理、初審工作;對煙花爆竹經營單位核發銷售許可證;對民爆企業和煙花爆竹企業實行安全監督和管理工作;對作業場所職業衛生進行監督檢查,核發有毒物品作業場所的職業衛生安全許可證等。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

 

 

 

收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

財決批復01表

部門:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

 

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

505,820.32

一、一般公共服務支出

30

300.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

68,671.88

 

9

 

九、衛生健康支出

38

19,152.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

417,996.44

本年收入合計

22

505,820.32

二十二、其他支出

51

0.00

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

二十三、債務還本支出

52

0.00

年初結轉和結余

24

2,000.00

二十四、債務付息支出

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

0.00

本年支出合計

54

506,120.32

 

26

 

結余分配

55

0.00

 

27

 

年末結轉和結余

56

1,700.00

 

28

 

  其中:項目支出結轉和結余

57

0.00

總計

29

507,820.32

總計

58

507,820.32

 

 

 

 

 

收入決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復02表

部門:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

 

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

505,820.32

505,820.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

46,985.96

46,985.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

21,685.92

21,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

417,996.44

417,996.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

417,996.44

417,996.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全監管

84,647.47

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

  事業運行

333,348.97

333,348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

財決批復03表

部門:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級         支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

506,120.32

421,472.85

84,647.47

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

46,985.96

46,985.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

21,685.92

21,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

2240106

安全監管

84,647.47

0.00

84,647.47

0.00

0.00

0.00

2240150

事業運行

333,348.97

333,348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

財政撥款收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

財決批復04表

部門:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

金額單位:元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

505,820.32

一、一般公共服務支出

28

300.00

300.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

68,671.88

68,671.88

0.00

 

9

 

九、衛生健康支出

36

19,152.00

19,152.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

48

417,996.44

417,996.44

0.00

本年收入合計

22

505,820.32

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

2,000.00

二十三、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

24

2,000.00

二十四、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

25

0.00

本年支出合計

52

506,120.32

506,120.32

0.00

 

26

 

年末財政撥款結轉和結余

53

1,700.00

1,700.00

0.00

總計

27

507,820.32

總計

54

507,820.32

507,820.32

0.00

 

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復05表

部門:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

 

 

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

2,000.00

2,000.00

0.00

505,820.32

421,172.85

84,647.47

506,120.32

421,472.85

84,647.47

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

20132

組織事務

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

2013299

其他組織           事務支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

208

社會保障和                就業支出

0.00

0.00

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

68,671.88

68,671.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

46,985.96

46,985.96

0.00

46,985.96

46,985.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

21,685.92

21,685.92

0.00

21,685.92

21,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

19,152.00

19,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

417,996.44

333,348.97

84,647.47

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

0.00

0.00

0.00

417,996.44

333,348.97

84,647.47

417,996.44

333,348.97

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全監管

0.00

0.00

0.00

84,647.47

0.00

84,647.47

84,647.47

0.00

84,647.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事業運行

0.00

0.00

0.00

333,348.97

333,348.97

0.00

333,348.97

333,348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算明細批復表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復06表

部門:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

 

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本     支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

301

工資福利支出

467,121.88

398,117.88

302

商品和服務        支出

36,478.44

20,834.97

309

資本性支出              (基本建設)

0.00

────

31022

無形資產購置

0.00

0.00

30101

基本工資

161,328.00

161,328.00

30201

辦公費

10,359.00

1,212.00

30901

房屋建筑物購建

0.00

────

31099

其他資本性支出

0.00

0.00

30102

津貼補貼

23,480.00

23,480.00

30202

印刷費

0.00

0.00

30902

辦公設備購置

0.00

────

307

債務利息及           費用支出

0.00

0.00

30103

獎金

40,000.00

0.00

30203

咨詢費

0.00

0.00

30903

專用設備購置

0.00

────

30701

國內債務付息

0.00

0.00

30106

伙食補助費

0.00

0.00

30204

手續費

0.00

0.00

30905

基礎設施建設

0.00

────

30702

國外債務付息

0.00

0.00

30107

績效工資

117,098.00

88,094.00

30205

水費

1,082.70

0.00

30906

大型修繕

0.00

────

30703

國內債務發行費用

0.00

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

46,985.96

46,985.96

30206

電費

2,167.30

0.00

30907

信息網絡及軟件購置更新

0.00

────

30704

國外債務發行費用

0.00

0.00

30109

職業年金繳費

21,685.92

21,685.92

30207

郵電費

0.00

0.00

30908

物資儲備

0.00

────

311

對企業補助           (基本建設)

0.00

────

30110

職工基本醫療保險繳費

19,152.00

19,152.00

30208

取暖費

0.00

0.00

30913

公務用車購置

0.00

────

31101

資本金注入

0.00

────

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

30209

物業管理費

0.00

0.00

30919

其他交通工具            購置

0.00

────

31199

其他對企業補助

0.00

────

30112

其他社會保障繳費

2,100.00

2,100.00

30211

差旅費

658.00

200.00

30921

文物和陳列品                        購置

0.00

────

312

對企業補助

0.00

0.00

30113

住房公積金

30,792.00

30,792.00

30212

因公出國      (境)費用

0.00

0.00

30922

無形資產購置

0.00

────

31201

資本金注入

0.00

0.00

30114

醫療費

0.00

0.00

30213

維修(護)費

0.00

0.00

30999

其他基本建設         支出

0.00

────

31203

政府投資基金        股權投資

0.00

0.00

30199

其他工資               福利支出

4,500.00

4,500.00

30214

租賃費

0.00

0.00

310

資本性支出

0.00

0.00

31204

費用補貼

0.00

0.00

303

對個人和                 家庭的補助

2,520.00

2,520.00

30215

會議費

0.00

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

0.00

31205

利息補貼

0.00

0.00

30301

離休費

0.00

0.00

30216

培訓費

0.00

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

0.00

30302

退休費

0.00

0.00

30217

公務接待費

0.00

0.00

31003

專用設備購置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退職(役)費

0.00

0.00

30218

專用材料費

0.00

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

0.00

39906

贈與

0.00

0.00

30304

撫恤金

0.00

0.00

30224

被裝購置費

0.00

0.00

31006

大型修繕

0.00

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

0.00

30305

生活補助

0.00

0.00

30225

專用燃料費

0.00

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

30306

救濟費

0.00

0.00

30226

勞務費

0.00

0.00

31008

物資儲備

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

醫療費補助

0.00

0.00

30227

委托業務費

0.00

0.00

31009

土地補償

0.00

0.00

313

對社會保障              基金補助

0.00

────

30308

助學金

0.00

0.00

30228

工會經費

2,120.00

2,120.00

31010

安置補助

0.00

0.00

31302

對社會保險             基金補助

0.00

────

30309

獎勵金

0.00

0.00

30229

福利費

6,365.76

4,752.29

31011

地上附著物和          青苗補償

0.00

0.00

31303

補充全國社會           保障基金

0.00

────

30310

個人農業               生產補貼

0.00

0.00

30231

公務用車             運行維護費

13,725.68

12,550.68

31012

拆遷補償

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

其他對個人           和家庭的補助

2,520.00

2,520.00

30239

其他交通費用

0.00

0.00

31013

公務用車購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及             附加費用

0.00

0.00

31019

其他交通             工具購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品        和服務支出

0.00

0.00

31021

文物和陳列品        購置

0.00

0.00

 

 

 

 

人員經費合計

469,641.88

400,637.88

公用經費合計

36,478.44

20,834.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

      公開07表

編制單位:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

 

 

金額單位:元

預算數

決算數

合計

因公  出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公  出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務             接待費

小計

公務用車購置費

公務用車   運行費

小計

公務用車購置費

公務用車          運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

13,725.68

0.00

13,725.68

0.00

13,725.68

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復08表

部門:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目             名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出

結轉和結余

合計

基本支出

項目

支出

合計

基本

支出

項目

支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出

結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門決算公開相關信息統計表

 

 

 

公開09表

編制單位:陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心

 

金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

0.00

0.00

貨物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服務

4

0.00

0.00

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

0.00

(二)參照公務員法管理事業單位

6

0.00

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

1

1.部級領導干部用車

8

0

2.一般公務用車

9

0

3.一般執法執勤用車

10

0

4.特種專業技術用車

11

0

5.其他用車

12

1

(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套)

13

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)

14

0

 

 

 

 

第三部分 陽泉市民爆物品和職業衛生監管監測中心2019年度部門決算情況說明

一、關于民爆中心2019年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計50.58萬元,與2018年度決算數48.37萬元相比,增2.21萬元,增4.57 %;支出總計50.61萬元,與2018年度決算數48.17萬元相比,增2.44萬元,增5%,主要原因是:2019年薪級工資調整。

二、關于民爆中心2019年度收入決算情況說

本年收入合計50.58萬元,全部為財政撥款收入。

三、關于民爆中心2019年度支出決算情況說

本年支出合計50.61萬元,其中:基本支出42.15萬元,占83%;項目支出8.46萬元,占17%。

四、關于民爆中心2019年度財政撥款收入支決算總體情況

2019年度財政撥款收入50.58萬元,2018年度收入決算數48.37萬元相比,增2.21萬元,增4.57 %;2019年度財政撥款支出50.61萬元,2018年度支出決算數48.17萬元相比,增2.44萬元,增5%。主要原因是:2019年薪級工資調整。

五、關于民爆中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出50.61萬元,占本年支出合計的 100%,與2018年度決算數相比,增2.44萬元,增5%。主要原因是:2019年薪級工資調整。

(二)財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出主要用于災害防治及應急管理支出41.80萬元,占82.6%,與2018年度決算數39.35萬元相比,增2.45萬元,增6.23%,增加的原因是2019年薪級調整;社會保障和就業支出6.87萬元,13.5%,與2018年度決算數7.63萬元相比,減少0.76萬元,減少10%,減少的原因是2019年養老保險繳費比例降低;衛生健康支出1.92萬元,2018年度決算數1.19萬元相比,增0.73萬元,增61%,增加的原因是2019年基數調整。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為53.33萬元,支出決算為50.61萬元,完成年初預算的95%,其中:災害防治及應急管理支出年初預算為43.12萬元,支出決算為41.80萬,完成年初預算的97%;社會保障和就業支出年初預算為8.03萬元,支出決算為6.87萬元,完成年初預算的85.5%;衛生健康支出年初預算為1.98萬元,支出決算為1.92萬元,完成年初預算的97%。

2019年度基本支出年初預算為44.33萬元,支出決算為42.15萬,完成年初預算的95%;項目支出年初預算為9萬元,支出決算為8.46萬,完成年初預算的94%。決算數小于年初預算數的主要原因是堅持節約開支,堅持??顚S?/font>。

六、關于民爆中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出42.15萬元,其中人員經費支出40.06萬元,包括:工資、津補貼、社保、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2.09萬元,包括:辦公費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等支出;與2018年決算數39.17萬元相比,增加2.98萬元,增加7.6%,增加的原因主要是薪級工資調整。

七、關于民爆中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費支出預算為1.8萬元,決算支出為1.37萬元,完成年初預算76%,決算數小于預算數的主要原因是:節約公務用車經費支出。 

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說

  2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,主要是公務用車運行費支出決算1.37萬元,因公出國(境)費支出公務接待費支出。具體情況如下:

公務用車購置及運行費年初預算為1.8萬元,支出決算為1.37 萬元,完成年初預算的76%,主要原因是節約車輛費用開支。 

、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2019年我單位在市財政局的監督管理下,積極開展預算績效管理工作,進行了績效自評,評價結果良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果,附相關評價及評價表格

本單位的項目預算9萬元,實際是民爆中心工作經費的補充,并非真正意義上的專項支出。

九、其他重要事項的情況說明

)政府采購支出情況

2019 年度民爆中心無政府采購支出。

)國有資產占用情況

截至 2019 年 12 月 31 日,本單位共有車輛1輛,為公務用車。無單價50萬元以上通用設備單價100萬元以上專用設備

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